索引號: | 2951408/2024-58337 | ||
體裁分類: | 公示 | 主題分類: | 財政、金融、審計/審計 |
公開方式: | 主動公開 | 審核程序: | 單位審核公開 |
發(fā)布機構(gòu): | 區(qū)審計局 | 成文日期: | 2024-04-08 |
根據(jù)《中華人民共和國審計法》第十八條的規(guī)定,我局派出審計組,自2024年4月11日起,對甬江街道2023年度財政收支情況進行審計,現(xiàn)將有關(guān)事項公示如下:
一、審計范圍及內(nèi)容
甬江街道2023年度財政收支情況進行審計,重大事項將追溯到相關(guān)年度或者延伸審計有關(guān)單位。
二、審計時間:
2024年4月11日起。
三、審計組聯(lián)系人及聯(lián)系方式
審計組組長:黃秀星
審計組成員:陸惠慧、吳群、郭科娜
審計組工作駐地:寧波市江北區(qū)甬江街道辦事處612室
聯(lián)系電話:15967873900
四、審計紀律
審計期間,審計人員嚴格遵守中央、省、市各項廉政規(guī)定,嚴格執(zhí)行《審計“八不準”工作紀律》,具體內(nèi)容如下。
審計“八不準”工作紀律
(一)不準由被審計單位和個人報銷或補貼住宿、餐飲、交通、通訊、醫(yī)療等費用。
(二)不準接受被審計單位和個人贈送的禮品禮金,或未經(jīng)批準通過授課等方式獲取報酬。
(三)不準參加被審計單位和個人安排的宴請、娛樂、旅游等活動。
(四)不準利用審計工作知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和內(nèi)部信息謀取利益。
(五)不準利用審計職權(quán)干預(yù)被審計單位依法管理的資金、資產(chǎn)、資源的審批或分配使用。
(六)不準向被審計單位推銷商品或介紹業(yè)務(wù)。
(七)不準接受被審計單位和個人的請托干預(yù)審計工作。
(八)不準向被審計單位和個人提出任何與審計工作無關(guān)的要求。
本次公示從被審計單位接到審計通知書之日起至審計結(jié)束。歡迎廣大干部群眾如實反映有關(guān)情況,并對審計工作和審計人員執(zhí)行紀律情況予以監(jiān)督。
監(jiān)督部門電話:89582869
寧波市江北區(qū)審計局
赴江北區(qū)甬江街道2023年度財政收支審計組
2024年4月7日