索引號: 2951408/2024-58337
體裁分類: 公示 主題分類: 財政、金融、審計/審計
公開方式: 主動公開 審核程序: 單位審核公開
發(fā)布機構(gòu): 區(qū)審計局 成文日期: 2024-04-08
關(guān)于對江北區(qū)甬江街道2023年度財政收支情況進行審計的公示

根據(jù)《中華人民共和國審計法》第十八條的規(guī)定,我局派出審計組,自2024年4月11日起,對甬江街道2023年度財政收支情況進行審計,現(xiàn)將有關(guān)事項公示如下:

一、審計范圍及內(nèi)容

甬江街道2023年度財政收支情況進行審計,重大事項將追溯到相關(guān)年度或者延伸審計有關(guān)單位。

二、審計時間:

2024年4月11日起。

三、審計組聯(lián)系人及聯(lián)系方式

審計組組長:黃秀星

審計組成員:陸惠慧、吳群、郭科娜

審計組工作駐地:寧波市江北區(qū)甬江街道辦事處612室

聯(lián)系電話:15967873900

四、審計紀律

審計期間,審計人員嚴格遵守中央、省、市各項廉政規(guī)定,嚴格執(zhí)行《審計“八不準”工作紀律》,具體內(nèi)容如下。

審計“八不準”工作紀律

(一)不準由被審計單位和個人報銷或補貼住宿、餐飲、交通、通訊、醫(yī)療等費用。

(二)不準接受被審計單位和個人贈送的禮品禮金,或未經(jīng)批準通過授課等方式獲取報酬。

(三)不準參加被審計單位和個人安排的宴請、娛樂、旅游等活動。

(四)不準利用審計工作知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和內(nèi)部信息謀取利益。

(五)不準利用審計職權(quán)干預(yù)被審計單位依法管理的資金、資產(chǎn)、資源的審批或分配使用。

(六)不準向被審計單位推銷商品或介紹業(yè)務(wù)。

(七)不準接受被審計單位和個人的請托干預(yù)審計工作。

(八)不準向被審計單位和個人提出任何與審計工作無關(guān)的要求。

本次公示從被審計單位接到審計通知書之日起至審計結(jié)束。歡迎廣大干部群眾如實反映有關(guān)情況,并對審計工作和審計人員執(zhí)行紀律情況予以監(jiān)督。

監(jiān)督部門電話:89582869


寧波市江北區(qū)審計局 

赴江北區(qū)甬江街道2023年度財政收支審計組

2024年4月7日